La sesión, que se realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 20.00, tiene el siguiente orden del día:
- Decretos de la Alcaldía
- Asuntos de urgencia
- Ruegos y preguntas
Ponemos a continuación los decretos que ha firmado el alcalde. Si algún vecino o vecina tiene alguna duda y quiere que la planteemos en el Pleno, puede ponerse en contacto con nosotros/as.
DECRETOS DEL ALCALDE
29-10-2014
- Paralización obras sin licencia.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
93,23 € a BBVA RENTING S.A., en concepto de renting fotocopiadora
Departamento de Secretaría.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 6,50 € a LEROY MERLIN en concepto de material para Oficina
Técnica.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 232,78
€ a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto de suministro eléctrico
alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
242,80 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto de suministro
eléctrico alumbrado público.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 512,69 € a JULIO SOLER SIMONNEAU (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD), en
concepto de notas de embargo y certificados para el Departamento de
Recaudación.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
351,34 € a DIGITARIUM XEROX, en concepto de copias de distintos
departamentos municipales.
30-10-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 29,95 € a ANTONIO PARTIDA LÓPEZ, en concepto de material para
la Casa Consistorial.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
43,04 € a SISTEMAS DE OFICINA RUBHE S.A. en concepto de fotocopias Juzgado
de Paz.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 72,53 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de
comisiones TPV Polideportivo Municipal, octubre 2014.
31-10-2014
- Paralización obras sin licencia.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
139,15 € a XEROX RENTING S.A.U., en 10mbre 2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
38,72 € a XEROX RENTING S.A.U., en concepto de renting fotocopiadora
Departamento Tesorería, octubre
2014.
31-10-2014
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
38,72 € a XEROX RENTING S.A.U., en concepto de renting fotocopiadora
dependencias Policía Local, octubre
2014.
- Aprobando la factura y el pago por importe de 2.086,21 € a
INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERMANOS ALVES ALONSO S.L., en concepto
mantenimiento alumbrado público, octubre de 2014.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 398,26 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión TPV Departamento de Recaudación,
octubre de 2014.
01-11-2014
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 118,50 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por administración y
mantenimiento de cuentas.
03-11-2014
- Convocando sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 860,00 € a C.D.E. FRENEY en concepto de clases de pádel,
octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.918,09 € a C.D.E.
FRENEY en concepto de Dirección Técnica de la instalaciones y actividades
deportivas del Ayuntamiento de Los Molinos, octubre 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 816,00 € a nombre de LEONOR CABRERA RUIZ en concepto de clases
de piano en la Escuela de Música, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.277,76 € a nombre de MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP MADRID
en concepto de clases de música, movimiento y canto en la Escuela de
Música octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.190,64 € a nombre de MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP MADRID
en concepto de clases de guitarra y coro en la Escuela de Música, octubre
de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.006,24 € a nombre de CRISTINA SÁNCHEZ GARRANDÉS en concepto
de clases de aquaerobic octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.189,67 € a nombre de EVA ORIETA BENÍTEZ en concepto de clases
de clico indoor y bodytonic y atención de la sala de musculación, octubre
de 2014.
03-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 670,80 € a nombre de MERCEDES SAGUAR TABOADA en concepto de
clases de pilates, aerobic y GAP, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia el gasto, la factura y el pago por
importe de 289,00 €a nombre de VICENTE MANUEL SÁNCHEZ DE LA OLIVA, en
concepto de clases de restauración, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 264,00 € a nombre de ALICIA MORENO VÁZQUEZ en concepto de
clases de musicoterapia en la Residencia Santa Rosa de Lima, octubre de
2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
118,50 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por administración y
mantenimiento de cuentas.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 40,00 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisiones por mantenimiento TPV
Departamento de Recaudación.
- Concesión licencia de quema.
- Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Concesión de prórroga de seis meses para presentar
documentación para proceder a realizar la liquidación del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Concesión fraccionamiento de pago deudas.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe 540,39 € a RAFAEL LÓPEZ HERNANDO en
concepto de clases de ciclo indoor, octubre de 2014
04-11-2014
- Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local.
- Aprobación de la urgencia, el gasto, la factura y el pago
por importe de 192,00 € a LARSSON ALF OVE LENNART, en concepto de clases
de lenguaje musical, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 480,00 € a ASOCIACIÓN
ALAPAR en concepto de clases de batería y jazz en la Escuela de Música,
octubre de 2014.
- Delegando en el concejal de este Ayuntamiento, D. Fernando
Marinas García, las funciones para la celebración de matrimonio el día 15
de noviembre de 2014.
04-11-2014
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
64,34 € a SEGURIBER S.L.U en concepto de mantenimiento alarma Dependencias
de Policía Local y Polideportivo Municipal, noviembre de 2014.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 1,09 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución de recibos
domiciliados.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 9,75 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 2,25 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.
05-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 320,00 € a SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND en
concepto de taller de pintura, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 240,00 € a ALESIA FATTORINI VACA en concepto de musicoterapia
en Residencia Santa Rosa de Lima, octubre 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador
40/2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador
42/2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 51,77 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de tasa por publicación aprobación padrones fiscales de la tasa
de recogida de basura y vados.
- Convocando sesión de la Comisión de Seguimiento y Control
de los Huertos Sociales, para el día 22 de noviembre de 2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1.311,97 € a SOLRED en concepto de repostaje vehículos municipales,
octubre 2014.
06-11-2014
- Aprobando la urgencia el gasto, la factura y el pago por
importe de 1.360,28 € a NATALIA ALBILLOS JIMÉNEZ en concepto de clases de
matronatación, natación y aquafitnes, octubre 2014.
06-11-2014
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 2,18 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por adeudos domiciliados.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
970,42 € a CLIMSA A.T.S.L. en concepto de mantenimiento calefacción
edificios municipales.
07-11-2014
- Convocando Mesa de Contratación para el aprovechamiento de
pastos de la Dehesa de Fuentepajar.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 75,14 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en concepto
de publicación notificación imposición de sanción expediente sancionador
nº 51/2014.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 131,89 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por adeudos domiciliados Escuela
de Música.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 3,63 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de devolución cuota Polideportivo Municipal.
10-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 75,14 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de publicación notificación expedientes sancionadores.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 104,50 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de publicación notificación a deudores.
- Aprobando la factura y el pago por importe de 996,45 € a
ABS INFORMÁTICA S.L. en concepto de pago a cuenta mantenimiento anual
aplicaciones informáticas.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
4,33 € a REGISTRO MERCANTIL DE MADRID en concepto de información mercantil
para el Departamento de Recaudación.
- Aprobando la factura y el pago por importe de 88,33 € a
nombre de THYSSENKRUPP ELEVADORES en concepto de mantenimiento ascensor
Casa Museo Julio Escobar, noviembre de2014.
11-11-2014
- Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Concesión licencias de quema.
11-11-2014
- Concesión licencia de tala.
- Concesión de fraccionamientos de pago de deudas.
- Autorizando a la Trabajadora Social de la Mancomunidad de
Servicios Sociales “La Maliciosa”, la utilización de un aula del antiguo
colegio para realización de un Taller de Emprendimiento”.
- Autorizando a D. Antonio Coello Gómez-Rey en
representación del Partido Popular
para la utilización de la sala polivalente del antiguo colegio el
día 15 de noviembre de 2014.
- Personación en el Procedimiento Ordinario 470/2014.
- Aprobando la urgencia y la adjudicación del
aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentepajar, temporada del 15 de
noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, por importe de 1.820 €.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 7,26 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devolución cuotas
Polideportivo Municipal.
12-11-2014
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 10,89 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por servicios.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 61,24 € a J.COGORRO S.L.
en concepto de reparación maquinaria Servicio de Obras.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
89,29 € THYSSENKRUPP ELEVADORES en concepto de inspección técnica ascensor
del colegio Divino Maestro.
13-11-2014
- Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Aprobando fraccionamiento de pago de deudas.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
296,20 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1,69 € a CAIXABANK S.A. en concepto de comisión por servicios
domiciliados.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 14,00 € a CAMPSA ESTACIONES DE
SERVICIOS S.A. en concepto de limpieza vehículo patrulla Policía
Local.
13-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 18,84 € a GUADARRAMA CAMIONES S.L. en concepto de suministro de
repuestos para el Servicio de Obras.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1.355,10 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica colegio Divino Maestro.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1.052,22 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica colegio Divino Maestro.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
658,58 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica Casa Consistorial.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1.782,57 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica Polideportivo Municipal.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
325,55 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
524,01 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
319,05 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
1.134,24 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
231,49 € a GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. en concepto suministro energía
eléctrica alumbrado público.
14-11-2014
- Autorizando a la ASOCIACIÓN DE MOZAS Y CASADAS DE LOS
MOLINOS, la utilización de una sala polivalente en el antiguo colegio el
día 15 de noviembre de 2014 para realización de cine fórum.
- Paralización obras sin licencia.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe 1.929,50 € a GREENTAL S.A., en concepto de acciones formativas de
fomento y salud laboral en el marco del convenio suscrito Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de Los Molinos.
14-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 83,49 € a MARTA LARRED VILLENA (POLIPAPEL) en concepto de cartelería
“Semana Santa”.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 7,26 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por devoluciones de recibos cuotas
Polideportivo Municipal.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
58,49 € a ESTACIÓN I.T.V. Nº 2883, en concepto de inspección técnica de
vehículo patrulla Policía Local.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 14,00 € a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. en concepto de
limpieza vehículo patrulla Policía Local.
17-11-2014
- Autorizando con carácter especial ampliación de horario de
cierre del establecimiento LA BAHÍA los días 6 y 7 de diciembre de 2014.
- Autorizando el corte de
un tramo de la Avda. 1666 el día 20 de noviembre de 2014 para la
realización por los alumnos de la Escuela Infantil “Valle de Luz” de una
carrera solidaria.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 72,60 € a COMERCIAL FERJU en concepto de material para el
Polideportivo Municipal.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 65,75 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de tasa por publicación notificación expedientes sancionadores.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 384,00 € a ASOCIACIÓN CULTURAL CAUCENSE SEGOVIA en concepto de
clases de dulzaina y caja en la Escuela de Música, octubre de 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 3,62 € a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. en
concepto de servicio correo postal.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 484,00 € a ÁLVARO ZABALLOS REMERO en concepto de actuación
musical, agosto 2014.
- Aprobando el gato y el pago por importe de 18,15 € a BANKIA EMPRESAS en concepto de
comisiones por devolución de recibos Escuela de Música.
18-11-2014
- Dejando sin efecto acuerdo de fraccionamiento de pago por
falta de pago de algunos de los
plazos, y ordenando continúe la exacción de la deuda por el procedimiento
de apremio.
18-11-2014
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
104,75 € a MEDIAMARKT COLLADO VILLALBA S.A., en concepto de material para
el Departamento de Juventud.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
127,30 € a POOLMANIA SPORT S.L., en concepto de material para el
Departamento de Juventud.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
72,60 € a INFORCHESS S.L., en concepto de material para el Departamento de
Juventud.
- Aprobando la factura y el pago por importe de 339,25 € a
DECATHLON ESPAÑA S.A. en concepto de material Polideportivo Municipal.
19-11-2014
- Concesión fraccionamiento de pago de deudas.
- Concesión licencias de quema.
- Concesión licencia de tala.
- Denegando cambio de titularidad de puesto fijo del
mercadillo.
- Autorizando a D. Carlos Rodríguez el uso de una sala polivalente del
antiguo colegio para la realización de una reunión comarcal de PODEMOS el
día 30 de noviembre de 2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
5.039,02 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto suministro gas polideportivo
municipal.
20-11-2014
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
783,84 € a ORANGE ESPAGNE S.A.U. en concepto de telefonía móvil, octubre
2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
757,52 € a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO en concepto de
suministro energía eléctrica alumbrado público.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
48,40 € a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. en concepto de cuota mensual
octubre 2014, en concepto de línea y gestión de servicios.
21-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 71,82 € a BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
concepto de tasa por publicación notificación expediente sancionador.
21-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 660,00 € a CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LA NAVATA en concepto de
clases de Judo y combate en Polideportivo Municipal, octubre 2014.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe
de 435,60 € a NORA CASASECA DOMÍNGUEZ en concepto de clases de gimnasia rítmica en Polideportivo
Municipal, octubre 2014.
- Aprobación del gasto, la factura y el pago por importe de
682,08 € a nombre de BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión de recibos
domiciliados.
24-11-2014
- Paralización obras sin licencia.
- Autorizando a la Trabajadora Social de la Mancomunidad de
Servicios Sociales “La Maliciosa”, la utilización de un aula del antiguo
colegio para realización de un Taller de Emprendimiento”.
- Autorizando la recogida de piñas caídas de los pinos
situados en zonas públicas de este Municipio (parques y calles).
- Autorizando a D. Oscar Becerra Aparicio, en representación
de la Sociedad de Mozos de Los Molinos, para la utilización del comedor
del antiguo colegio, los días 6 y 7
de diciembre de 2014 para la realización de una fiesta de DJ´s.
- Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Aprobando solicitudes de fraccionamiento de pago de deuda.
- Concesión licencia de poda.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 172,00 € a FRANCISCO LUIS TOMÉ TOMÉ en concepto de taller de
cocina, octubre de 2014.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
147,50 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro gas dependencias
de Policía Local.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
182,94 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro gas Hogar del
Pensionista.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
12,52 € a COPISTERÍA ROAL S.L. en concepto de escaneado de planos.
- Aprobando el gasto y el pago por importe de 6,89 € a
BANKIA EMPRESAS en concepto de comisión por gestión de adeudos
fraccionados.
24-11-2014
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
4.425,54 € a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., (MOVISTAR) en concepto de
penalización por incumplimiento de contrato.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
784,52 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro de gas en colegio
Divino Maestro.
- Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de
26,14 € a REPSOL BUTANO S.A. en concepto de suministro de gas en Casa
Museo Julio Escobar.
25-11-2014
- Autorizando con
carácter especial la ampliación de horario de cierre del establecimiento
“CARPE DIEM”, el día 30 de noviembre
de 2014.
- Convocando sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local.
- Aprobando la devolución a Miguel Ángel Antón Fernández, de
la fianza provisional para participar el aprovechamiento de pastos Dehesa
de Fuente Pajar 2014/15, por importe de 31,50 €.
26-11-2014
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 127,84 € a P.C. COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L. en concepto de
suministro de marial para el departamento de Cultura.
- Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por
importe de 3,64 € a JULIO SOLER SIMONNEAU (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD) en
concepto de nota simple para el departamento de Recaudación.
27-11-2017
- Aprobando la urgencia y la contratación con S.A.S. SANTA
SOFÍA S.A. de un servicio de
ambulancia con conductor y personal técnico de emergencias médicas
avanzado, por importe de 240,00 € para la carrera popular que se celebrará
el día 27 de diciembre de 2014
- Aprobando la renovación de la póliza de seguro del
vehículo patrulla de la Policía Local 8528GRS, con MGS SEGUROS por importe
de 1.402,18 €.
- Aprobando liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Concesión de licencia de ocupación de la vía pública.
- Concesión de fraccionamientos de pago de deudas.
- Concesión de aplazamiento de pago de deuda.
27-11-2014
- Autorizando el uso del comedor del antiguo colegio a la
C.P. Sierra Jardín el día 30 de noviembre de 2014 para realización de junta extraordinaria de la comunidad
de propietarios.
Los Molinos a 1 de diciembre de 2014.
5 comentarios:
Me gustaría saber porqué el Ayto. paga:
"Aprobando la urgencia, el gasto, la factura y el pago por importe de 264,00 € a nombre de ALICIA MORENO VÁZQUEZ en concepto de clases de musicoterapia en la Residencia Santa Rosa de Lima, octubre de 2014."
Gracias,
Podéis aclarar esto, por favor?
•Aprobando el gasto, la factura y el pago por importe de 4.425,54 € a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., (MOVISTAR) en concepto de penalización por incumplimiento de contrato.
A la pregunta de las clases de musicoterapia, respondión Olvido, contando que se viene haciendo desde hace algunos años y que se trata de clases que se les dan allí (la primera de las horas, si no lo entendí mal, es gratuita).
A la segunda pregunta respondió el alcalde, contando que por el cambio de contrato de los móviles del Ayuntamiento, MOVISTAR ha cargado esa "multa" en la cuenta del Ayuntamiento. Que se le está reclamando ese cobro, que considera no correcto...
Venga Adolfo, cuelga cuanto antes la crónica del pleno y reconduce un poco la situación que tus parroquianos/defensores se aburren mucho y están ensañándose de mala manera con uno del sector crítico. ¿Dónde está la tolerancia, la capacidad de crítica, la libertad de expresión y el respeto?.
Vamos a hablar de política municipal o nacional, de la que sea pero a dialogar.
Me ha parecido una excelente iniciativa la de colgar las cuentas estas tan detalladas, te felicito.
Saludos.
Adolfo, muchas gracias por las aclaraciones.
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